2016年度
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)預(yù)算部門決算公開
目 錄
第一部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策;調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策,向區(qū)委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系全區(qū)各民主黨派、無(wú)黨派、黨外知識(shí)分子、新社會(huì)階層、非公有制經(jīng)濟(jì)、港澳臺(tái)、少數(shù)民族、宗教界等的代表人士,通報(bào)情況,收集意見和建議,發(fā)揮各界代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。
3、負(fù)責(zé)黨外、港、澳及少數(shù)民族、宗教界人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門協(xié)同做好民主黨派、無(wú)黨派代表人士、黨外干部及少數(shù)民族干部的管理和培訓(xùn)工作。
4、負(fù)責(zé)新社會(huì)階層人士、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作,加強(qiáng)與有關(guān)協(xié)會(huì)及商會(huì)的聯(lián)系。
5、負(fù)責(zé)海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族、宗教政策的宣傳工作,負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、負(fù)責(zé)制訂全區(qū)開展臺(tái)灣工作的計(jì)劃,會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
7、開展少數(shù)民族工作的調(diào)查研究、掌握動(dòng)態(tài)、協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、互助、和諧。
8、負(fù)責(zé)對(duì)宗教事務(wù)的管理,依法保護(hù)公民宗教信仰自由,防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。
9、鞏固和發(fā)展同宗教界的統(tǒng)一戰(zhàn)線,組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)培養(yǎng)、教育宗教教職人員,指導(dǎo)基層宗教組織加強(qiáng)自身建設(shè)。
10、指導(dǎo)街(鎮(zhèn))的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)戰(zhàn)工作;受區(qū)委委托,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為部(局)本級(jí)預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
?本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)股)、臺(tái)灣工作事務(wù)股、民族宗教事務(wù)股;
?人員構(gòu)成情況:本單位2016年預(yù)算在職人員9人,其中:在編人員8名,后勤服務(wù)聘員1人;退休人員4名。
第二部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算表
附件:2016年清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)收入支出決算總表.xls
第三部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度總收入270.85萬(wàn)元,其中本年收入270.85萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入270.85萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加42.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.48%;。主要原因:行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他一般公共服務(wù)支出增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入 0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入15.04萬(wàn)元。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度總支出272.45萬(wàn)元,其中本年支出272.45萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出194.91萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、離退休支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元(退休費(fèi));
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.47萬(wàn)元(社會(huì)保障繳費(fèi));
4.住房保障支出42.89萬(wàn)元(住房公積金、住房改革補(bǔ)貼)。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)270.85萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.87萬(wàn)元,除工資福利支出按實(shí)有人數(shù)撥款外,其他財(cái)政撥款收入基本持平;附屬單位上繳收入15.04萬(wàn)元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)272.45萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.45萬(wàn)元,除工資福利支出按實(shí)有人數(shù)撥款外,其他財(cái)政撥款收入基本持平。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出179.87 萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、離退休支出、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)費(fèi)等;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.47萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保障繳費(fèi);住房保障支出42.89萬(wàn)元,主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.69萬(wàn)元,完成預(yù)算36萬(wàn)元的26.92%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為5.25萬(wàn)元,完成預(yù)算20萬(wàn)元的26.25%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.7萬(wàn)元,完成預(yù)算6萬(wàn)元的28.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.74萬(wàn)元,完成預(yù)算10萬(wàn)元的27.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.73萬(wàn)元,下降40.99 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少2.05 萬(wàn)元,下降28.08 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.07萬(wàn)元,下降64.36 %。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是減少出境工作費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)5.25萬(wàn)元,占54.18%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬(wàn)元,占17.54%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬(wàn)元,占28.28 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5.25萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府及部出國(guó)團(tuán)組7個(gè)、累計(jì)18人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.7萬(wàn)元,2016年部單位公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位及各社團(tuán)組織交流工作等方面的接待。本年度本單位國(guó)內(nèi)接待35批次,345人次。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.80萬(wàn)元,比上年增加9.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)28%。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1、占用使用車輛情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛。
2、通用設(shè)備和專用設(shè)備情況
截至2015年12月31日,本部門無(wú)通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。
我單位沒有此項(xiàng)目。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位沒有此項(xiàng)目。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
我單位沒有此項(xiàng)目。
4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
我單位沒有此項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。